Годовой отчёт 2011

English version

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности

Выручка ОАО «Кубаньэнерго» от реализации продукции, работ и услуг (всего) получена в размере 28 708 млн руб., что на 4 172 млн руб. выше соответствующего показателя прошлого года. Основное влияние на увеличение выручки за отчётный период, оказал рост выручки за услуги по передаче электроэнергии на 4 246 млн руб., в том числе:

Выручка за услуги по технологическому присоединению по итогам 2011 г. составила 1 086 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 83 млн руб.

Фактический убыток по итогам отчетного года составил 1,861 млрд руб., уменьшившись по сравнению с 2010 г. на 527 млн руб. за счет увеличения выручки от реализации продукции, работ и услуг, а также выполнения мероприятий по оптимизации затрат в рамках утвержденной Советом директоров Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010–2012 гг. (Протокол от 28.10.2010 г. № 98/2010).

Увеличение объема себестоимости в 2011 г. относительно уровня 2010 г. объясняется ростом затрат по следующим статьям:

Динамика остальных статей была незначительна.

В целях финансового оздоровления ОАО «Кубаньэнерго» проводится политика по оптимизации производственно-хозяйственных расходов, осуществляется планомерная работа в рамках реализации Программы управления издержками. В результате проведения комплекса соответствующих мероприятий общий экономический эффект за 2011 г. был получен в размере 2 084 млн руб., что составило 199% относительно уровня планового задания.

Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2011 г. уменьшился на 18,78% по сравнению с 2010 г. в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго».

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов к концу отчетного периода снизился на 5,07%.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2011 г. уменьшился относительно уровня предыдущего года на 31,64% и составил 9,85 раз в год. Данное изменение произошло за счет увеличения общего объема дебиторской задолженности относительно роста выручки Общества.

Уровень просроченной кредиторской задолженности за 2011 г. снизился на 7,04%.

Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства, по состоянию на конец 2011 г. составил 0,95.

Коэффициент быстрой ликвидности имел в течение года отрицательную динамику и составил в 2011 г. 0,85.

Коэффициент автономии собственных средств снизился в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом и составил 0,38.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, отражающий зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности, по состоянию на 31.12.2011 г. составил 0,61.

Снижение тарифов на передачу электроэнергии в начале отчетного года привело к снижению необходимой валовой выручки и ухудшению финансово-экономического состояния в целом по Обществу в 2011 г.

Динамика основных финансово-экономических показателей ОАО "Кубаньэнерго" в 2009-2011 гг.

Наименование показателя Единица измерения 2009 2010 2011
Выручка всего, в т.ч. тыс. руб. 19 947 511 24 535 530 28 707 841
от передачи электроэнергии тыс. руб. 17 609 651 23 289 219 27 535 504
от технологического присоединения тыс. руб. 2 270 744 1 168 831 1 085 776
Прибыль от продаж тыс. руб. 1 097 908 -1 309 118 -922 322
Чистая прибыль тыс. руб. -3 757 806 -2 389 034 -1 861 782
Чистые активы тыс. руб. 6 815 721 11 927 366 13 791 604
Краткосрочные обязательства тыс. руб. 13 281 708 11 099 920 10 999 480
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 10 529 280 10 824 069 11 769 978
Объем капитальных вложений тыс. руб. 3 510 838 2 498 470 4 542 730
Чистые активы на 1 акцию руб. / шт. 364,6233 151,3785 141,5090
Прибыль на 1 акцию руб. / шт. -210,2923 -30,9031 -19,1029
Дивиденды на 1 акцию руб. / шт. - - -
Капитализация Компании на конец года млн руб. 2 335,54 13 864,28 6 855,40

Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества, в 2009-2011 гг., млн руб.

Наименование показателя 2009 2010 2011
Выручка от реализации 19 948 24 536 28 708
Себестоимость 18 850 25 845 29 630
Прибыль от реализации 1 098 -1 309 -922
Прибыль до налогообложения -2 203 -2 690 -2 221
Чистая прибыль -3 757 -2 389 -1 862

Выручка и себестоимость услуг в 2008-2011 гг., млн руб

Структура затрат ОАО "Кубаньэнерго" за 2011 г.

Динамика структуры затрат ОАО "Кубаньэнерго" в 2009-2011 гг., тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи затрат 2009 2010 2011
1. Материальные затраты, в т.ч. 4 997 002,8 7 544 765,1 8 662 456,3
1.1. Покупная энергия на компенсацию потерь 4 528 936,4 6 997 212,1 8 049 644,7
1.2. Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды 65 683,9 93 153,0 78 704,1
1.3. Сырье и материалы 402 382,5 454 400,1 534 107,4
2. Работы и услуги производственного характера, в т.ч. 9 223 673,6 12 763 347,0 15 098 918,5
2.1. услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии 8 409 513,9 12 306 815,3 14 636 297,8
2.2. услуги коммерческого учета электроэнергии 335 580,2 0,0
2.3. прочие работы и услуги производственного характера 478 579,5 456 531,8 462 620,7
3. Затраты на оплату труда 1 481 179,2 1 808 880,9 1 914 990,3
4. Страховые платежи 359 347,1 441 390,5 623 864,0
5. Негосударственное пенсионное обеспечение 15 400,0 183,8 4 411,2
6. Амортизация 1 042 023,9 1 137 359,4 1 295 094,2
7. Прочие, в т.ч. 1 730 977,1 2 148 721,9 2 030 428,6
оплата услуг сторонних организаций, в т.ч. 459 436,4 700 001,7 338 184,3
услуги по управлению 393 870,0 357 156,0 0,0
расходы на страхование 143 904,5 125 206,6 112 985,2
налоги и сборы 135 548,8 112 595,6 199 182,7
резерв по оценочным обязательствам 476 729,3 692 942,7
резерв по неиспользованным отпускам 34 560,9 75 251,7
Затраты на производство и реализацию продукции 18 849 603,6 25 844 648,7 29 630 163,1

Затраты на производство продукции в 2009-2011 гг., млн руб.

Динамика экономических показателей и рыночных индикаторов ОАО "Кубаньэнерго" в 2009-2011 гг.

Наименование показателя Единица измерения 2009 2010 2011
Рентабельность
Рентабельность собственного капитала % - 36,64 -29,28 -16,14
Рентабельность активов % -12,28 -7,06 -5,09
Рентабельность продаж % 5,5 -5,34 -3,21
Оборачиваемость дебиторской задолженности раз 9,78 14,41 9,85
Уровень просроченной кредиторской задолженности % 17,14 26,57 19,53
Рыночные индикаторы
Коэффициент текущей ликвидности - 0,75 1,09 0,95
Коэффициент быстрой ликвидности - 0,67 1,00 0,85
Коэффициент автономии собственных средств (норматив не ниже 0,5 – 0,6) - 0,22 0,35 0,38
Соотношение собственного и заемного капитала - 0,29 0,54 0,61
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам % 350,32 184,04 165,26
Покрытие платежей по обслуживанию долгов % -16,58 -6,75 -11,82