Выручка ОАО «Кубаньэнерго» от реализации продукции, работ и услуг (всего) получена в размере 28 708 млн руб., что на 4 172 млн руб. выше соответствующего показателя прошлого года. Основное влияние на увеличение выручки за отчётный период, оказал рост выручки за услуги по передаче электроэнергии на 4 246 млн руб., в том числе:
- на 897 млн руб. за счет увеличения полезного отпуска;
- на 3 349 млн руб. за счет роста тарифа.
Выручка за услуги по технологическому присоединению по итогам 2011 г. составила 1 086 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 83 млн руб.
Фактический убыток по итогам отчетного года составил 1,861 млрд руб., уменьшившись по сравнению с 2010 г. на 527 млн руб. за счет увеличения выручки от реализации продукции, работ и услуг, а также выполнения мероприятий по оптимизации затрат в рамках утвержденной Советом директоров Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010–2012 гг. (Протокол от 28.10.2010 г. № 98/2010).
Увеличение объема себестоимости в 2011 г. относительно уровня 2010 г. объясняется ростом затрат по следующим статьям:
- «Покупная энергия на компенсацию потерь» на сумму 1 052 млн руб., что обусловлено ростом объема фактических потерь электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» в связи со значительным увеличением приема электроэнергии в сеть, а также со снижением доли покупки электроэнергии для покрытия потерь по регулируемой цене.
- «Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии» на сумму 2 329 млн руб., что связанно с увеличением объема услуг, оказываемых территориальными сетевыми организациями.
Динамика остальных статей была незначительна.
В целях финансового оздоровления ОАО «Кубаньэнерго» проводится политика по оптимизации
Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2011 г. уменьшился на 18,78% по сравнению с 2010 г. в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго».
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов к концу отчетного периода снизился на 5,07%.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2011 г. уменьшился относительно уровня предыдущего года на 31,64% и составил 9,85 раз в год. Данное изменение произошло за счет увеличения общего объема дебиторской задолженности относительно роста выручки Общества.
Уровень просроченной кредиторской задолженности за 2011 г. снизился на 7,04%.
Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства, по состоянию на конец 2011 г. составил 0,95.
Коэффициент быстрой ликвидности имел в течение года отрицательную динамику и составил в 2011 г. 0,85.
Коэффициент автономии собственных средств снизился в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом и составил 0,38.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, отражающий зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности, по состоянию на 31.12.2011 г. составил 0,61.
Снижение тарифов на передачу электроэнергии в начале отчетного года привело к снижению необходимой валовой выручки и ухудшению